送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-01-24 09:55

老师: 收到甲方工程款:借;现金 ,贷: 应收账款-甲方(某某工程挂靠B) 这样对吗,那现在都是我们公司自己打款到B,怎么体现这部分款

柠檬~ 追问

2017-01-24 10:05

老师我还不是不明白, 因为工程未达到预付款,所以甲方不给我们拨款,我们就只有自己付款给B公司,B公司在代收代付给供应商,做这一笔的时候要怎么做账,2.收到甲方拨款的时候,在怎么做账

袁老师 解答

2017-01-24 09:48

和挂靠公司签个代收代付协议,借:应付账款,贷:现金

袁老师 解答

2017-01-24 09:58

分用途吧,如果是往来挂往来,如果是管理费,让他们开发票确认费用

袁老师 解答

2017-01-24 10:07

甲方给你们钱,要确认收入,你们付的买材料钱要确认成本,两者不相关

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相关问题讨论
和挂靠公司签个代收代付协议,借:应付账款,贷:现金
2017-01-24 09:48:58
你好,如果是之前有借支,是可以 的
2016-09-22 09:31:54
你好,这个材料款是你们日常生产经营中需要的,因此放在预付账款里面比较合适
2020-07-07 13:47:54
你好同学,正常情况没有这样写分录的
2021-09-25 21:27:18
你好 那你就需要一一核对往来 。你们跟客户经常对账没 ? 及时出具往来询证函或者及时对账 确定余额 在调整你账上
2020-03-25 16:11:38
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