送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-01-24 10:32

但是这种预收或者预付年底要怎么结转呢?

NAN 追问

2017-01-24 10:36

不是,我的意思是:这90000元开票给对方60000元,剩下的不需要开票。那剩下的30000元当时可以挂应收,年底呢,怎么做会计分录?怎么入账?

袁老师 解答

2017-01-24 10:30

不一定,收入和收款可以不一致,可以存在预收或预付

袁老师 解答

2017-01-24 10:33

根据软件开发进度结转收入

袁老师 解答

2017-01-24 10:37

可以一直挂那里

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相关问题讨论
不一定,收入和收款可以不一致,可以存在预收或预付
2017-01-24 10:30:06
你好,什么原因不一致?四舍五入的差异吗?
2022-09-29 17:31:18
你好,他们最后一个月的银行存款账户余额应当与你单位对账单余额是一致的
2019-09-19 15:12:14
借:银行存款贷:待处理财产损益
2017-09-26 16:09:10
您好,建议按实际收款进行调整处理,因为对公账户是检查重点,如果账面余额与银行对账单不能一致的话,很容易被发现的。
2017-09-28 23:49:54
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