- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-13 09:29
你好,需要在11月份做计提分录
借:管理费用等科目,贷:其他应付款 等科目
相关问题讨论
由于A公司用的是我公司的电,每月电力公司给我公司开发票后,我公司按照A公司用的电量给其开专用发票,我公司的会计分录咋做
2017-03-30 15:27:33
借:预付账款133
贷:银行存款124
合同资产9
2022-02-17 15:29:08
你好
收到,借;银行存款等科目,贷;其他应付款
支付,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
2020-01-14 09:54:57
你好 借管理费用-电费 其他应收款-某公司贷银行存款 借银行存款贷其他应收款-某公司
2019-09-06 18:06:36
您好,借:银行存款
贷:管理费用--电费
2021-12-05 14:58:39
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2021-11-13 09:32
邹老师 解答
2021-11-13 09:34