送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-11-14 13:31

你这个分录没有编平,借方是正数234720元,贷方也是正数234720元,才能编平。不然凭证发票保存

胡筱潇 追问

2021-11-14 13:37

两个都是借方,一正一负

江老师 解答

2021-11-14 13:41

编制此笔分录没有任何意义,你看,同样的科目、一正一负,直接是抵销处理。

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你这个分录没有编平,借方是正数234720元,贷方也是正数234720元,才能编平。不然凭证发票保存
2021-11-14 13:31:42
你好,计提了工会经费,缴纳的时候把分录做错了,借管理费用了,调整的分录是 借:应付职工薪酬—工会经费 贷:以前年度损益调整—管理费用 
2021-04-11 12:08:31
你好不用按照部分计提,直接计入管理费用就可
2022-03-10 13:55:41
返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
2020-05-11 10:27:24
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
2017-11-09 17:11:23
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