送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-02 11:53

我知道这个道理,但是老板管理的原因造成的我也没办法。我计提做的借制造费用-职工薪酬500,贷应付职工薪酬500对吗?缴社保养老金借应付职工薪酬2000,贷银行存款2000,转制造费用-职工薪酬2000,贷应付职工薪酬2000,现在我好像多做了500对吗?该怎么转没余额呢

心静 追问

2017-02-02 15:02

在金蝶KS系统里面月末结转后制造费用一级科目是无余额的,查它的三级科目是有余额的对吗

邹老师 解答

2017-02-02 11:39

你好,计提的与缴纳的需要一致的 
制造费用一般是没有余额的

邹老师 解答

2017-02-02 14:08

你好,支付了就没有了,没有支付就会有余额500的

邹老师 解答

2017-02-02 15:08

你好,一般都是没有余额的

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相关问题讨论
你好,计提的与缴纳的需要一致的 制造费用一般是没有余额的
2017-02-02 11:39:12
你好,现金流量表中的应付职工薪酬=期初加上本期计提减去期末余额
2021-05-18 22:19:55
是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13
你好 ;   你实际是哪个部门的员工工资 ? 这样好判断的  
2022-04-18 09:19:20
你好,请问具体问题是什么?
2017-06-13 09:20:36
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