- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-02 11:53
我知道这个道理,但是老板管理的原因造成的我也没办法。我计提做的借制造费用-职工薪酬500,贷应付职工薪酬500对吗?缴社保养老金借应付职工薪酬2000,贷银行存款2000,转制造费用-职工薪酬2000,贷应付职工薪酬2000,现在我好像多做了500对吗?该怎么转没余额呢
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你好,计提的与缴纳的需要一致的
制造费用一般是没有余额的
2017-02-02 11:39:12
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你好,现金流量表中的应付职工薪酬=期初加上本期计提减去期末余额
2021-05-18 22:19:55
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是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13
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你好 ; 你实际是哪个部门的员工工资 ? 这样好判断的
2022-04-18 09:19:20
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你好,请问具体问题是什么?
2017-06-13 09:20:36
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