- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-16 14:29
你好
预付对方合同预付款,借:预付账款,贷:银行存款
对方开出专用发票,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
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你好
预付对方合同预付款,借:预付账款,贷:银行存款
对方开出专用发票,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2021-11-16 14:29:51
七月份不做
八月份借应收账款贷主营业务收入应交税费
九月份借银存贷应收账款
2019-10-16 22:18:58
您好,程结算时需要附结算单。开给业主的发票,会计分录,借:现金或者银行存款等科目 ,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-03-05 16:33:12
借:应收账款贷:主营业务收入;借:银行存款贷:应收账款
2017-07-10 06:56:12
你好,如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-27 15:50:20
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