送心意

荣荣老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-16 21:39

你好同学,你计入固定资产是没有问题的,应该正常折旧,对方一直不开票,你需要催他,因为这个票不到的话,相应的固定资产产生的折旧就不能合理的税前扣除了。

追问

2021-11-16 21:45

因为没有按时付款,对方在2021都不会开票,这样付款时入预付账款,根据合同当初入固定资产,贷长期应付款,年底了如何处理?

荣荣老师 解答

2021-11-16 21:48

那你还按现在的处理保持不变,等到发票开回来的时候再重新做调整。

追问

2021-11-16 22:16

老师,无票计提折旧要调增?发票在多长期限内可以税前扣除?(到手)

荣荣老师 解答

2021-11-16 22:21

正常情况是要在下一年所得税汇算之前取得。

追问

2021-11-16 22:27

如果没取得,以后年度取得还能扣除不?

荣荣老师 解答

2021-11-16 22:29

可以的,以后取得了可以扣除,其实实务中如果税局没查账的话,你晚一点能取得也不用纳税调增,尽量早点取得发票。

追问

2021-11-16 22:31

以后取得有期限吗?

荣荣老师 解答

2021-11-16 22:36

最起码在税局查到你的帐之前取得。

追问

2021-11-16 22:38

税法有相关规定吗?

荣荣老师 解答

2021-11-16 22:47

税法规定是在所得税汇算之前取得。我刚说的最后一条是之前听税务稽查局的老师讲课的时候说的。

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相关问题讨论
你好同学,你计入固定资产是没有问题的,应该正常折旧,对方一直不开票,你需要催他,因为这个票不到的话,相应的固定资产产生的折旧就不能合理的税前扣除了。
2021-11-16 21:39:36
你好,按44940计提折旧
2016-12-05 20:27:25
需要登记
2016-05-07 13:34:54
我提问:真账实操中(金马商贸营业期里的) 科目余额表: 资产负责表里: 预付账款:-86051 预付账款4404 应付账款:45900 应付账款:136355 固定资产:922667.47 固定资产:917166.29 累计折旧:5501.18 为什么这些科目的数是不一至的呢?资产负责表不是根据科目余额表去做的吗?
2017-03-13 14:41:39
可以的,这样就可以的哦
2020-04-27 11:26:36
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