送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-02-04 16:58

这个应该是如何开具红字发票,我问的是我已经收到对方的红字发票,我做完进项税额转出之后,我现在要报税,我怎么报税呢

笑笑老师 解答

2017-02-04 16:56

您好 
可以参考国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 国家税务总局公告2016年第47号  
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 
  购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 
  销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

笑笑老师 解答

2017-02-04 17:05

您好 
您好,可以在增值税纳税申报表附列资料(二)-进项税额转出额进行填报

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这个是冲掉你收入之后申报个税,要是你这个是13%税率,这个你就减除红字之后去填写13%栏次
2019-12-03 10:48:09
您好 可以参考国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 国家税务总局公告2016年第47号 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。   购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2017-02-04 16:56:34
你好,如果你给对方的话,需要盖章发票章。
2021-09-16 11:05:49
你好 按红字信息表开红字发票就可以 
2021-03-30 10:35:56
你好,是什么地方需要选择是销售方还是购买方?
2019-06-11 15:49:11
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