老师你好,我是做内账的,我想问一下,我这边是9月开始建账的,我9月的时候没有计提税金,期初数也是零,我在9月交税的时候会计分录是这样做的,借 应交税金——已交税金 贷:银行存款,现在要怎么做
夏丽金
于2021-11-17 18:46 发布 641次浏览
- 送心意
妮妮老师11
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好,将税金补提进去
2021-11-17 18:54:05
你好多的退回还是减免的
2022-03-18 14:09:22
你好 ; 这个具体是 什么税款 。 增值税吗 ?如果是 退的 你们多缴纳的; 那么你做账 借银行存款 贷 应交税费-未交增值税
2022-03-18 14:16:43
同学你好这个不可以
是跨年的吗
2022-03-18 13:36:41
可以写借:应交税金-已交税金 贷:银行存款
2019-11-07 14:55:25
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