老师,请教一下,上级主管部门给了我们1500元要我单位慰问党员,我应做的分录是:借,银行存款 贷:其他应付款。还是借;银行存款,贷:其他业务收入。付出去的时候,我应做借:其他应付款--党员慰问费。贷:银行存款,还是做借:营业处支出,贷:银行存款。哪个比较正确,还是两种都可以
junjun
于2017-02-06 09:27 发布 1102次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,这个具体的是什么业务的?
2022-02-11 11:46:03
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您好,先红冲分录,借;银行存款,负数,贷:其他应付款,负数。再做借:银行存款,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税(销项),同时,借;以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。
2019-07-06 23:38:31
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您好!这两个分录都是按第二种方式做。
2017-02-06 09:28:36
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您好,收到客户保险费时,借:银行存款 5507 贷:其他应付款——代收保险费,5507,给保险公司解款时,借:其他应付款——代收保险费,6748, 贷:银行存款,6748,收到保险公司返点时,借:银行存款,1241, 贷:其他应付款——代收保险费,1241,
2017-01-22 22:53:16
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同学你好
这个可以的哦
2021-06-24 16:14:06
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