老师们好,想问关于固定资产的问题,我们单位一般纳税人,有一个仪器2018年定的合同,同年设备回来了但是款项没有结清,合同约定总价款23000,当时付钱五千元,剩下的今年十月份付了尾款之后对方开具了设备发票,当月入了固定资产,这个月直接折旧啊还是怎么弄,我之前的操作又是否正确呢
圆满富足
于2021-11-18 12:48 发布 591次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-11-18 12:50
你好,正确,做了固定资产的次月开始折旧
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你好,正确,做了固定资产的次月开始折旧
2021-11-18 12:50:30
你好 可以看下福州税局发的https://mp.**.**.com/s/EuFKvgwaoS7Gh3Qs3ndlQw
如下图 有说明发票和开票税率情况
2021-12-30 14:55:28
你好,你给对方开3%的普通发票,可以按照2%交增值税。
2021-12-30 15:02:09
是的,小规模就是含税价入账的,一般纳税人收到的是普票就是含税价入账,专票就是不含税价,因为进项税可以抵扣
2019-11-19 11:02:30
您好!正常就是这样的。
2016-12-21 12:23:15
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圆满富足 追问
2021-11-18 12:52
小云老师 解答
2021-11-18 13:14