送心意

少校老师

职称中级会计师

2021-11-18 18:15

预支生活费
借:其他应收款 1000
贷:银行存款 1000
发工资时抵减
借:应付职工薪酬 5000
贷:其他应收款 1000
       银行存款 4000

琪@baby 追问

2021-11-18 18:41

老师,生活费是预支给工人的,好几十个,我要都对应到工人还是直接挂班组长名字就好了?

少校老师 解答

2021-11-18 18:45

账里面没必要对应到每个工人的,直接挂班组长名字就好了,但你应该要做一份每个工人预支多少钱的明细表,作为附件。

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预支生活费 借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 发工资时抵减 借:应付职工薪酬 5000 贷:其他应收款 1000        银行存款 4000
2021-11-18 18:15:48
你好!什么原因产生的?你说的太简单了,其他公司生活费为什么回到你们单位,你们是垫付还是提供服务?如果你们提供服务属于收入
2016-04-05 15:12:02
一般都是借:其他应收款—XX员工 贷:银行存款
2018-08-31 17:50:56
计入管理费用--业务招待费吧
2017-03-31 18:55:09
你好 借;营业外支出 贷银行存款等科目
2018-07-16 14:06:04
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