老师之前有笔押金挂在预付科目下现在收不回来,11月份打算做进坏账里,这个账务处理怎么操作,是得先计提再核销还是直接坏账冲预付,谢谢
蒲公英
于2021-11-19 10:47 发布 797次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-19 10:47
你好; 直接做 :借 应收账款贷预付账款 ; 借信用减值损失 贷坏账准备; 借坏账准备贷 应收账款
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2021-11-19 10:47:47
计入待摊费用科目核算
然后按租期平均摊销
2016-03-03 22:04:59
用应付账款的借方表示预付账款
2018-04-26 17:03:35
索要发票,转入固定资产
2017-03-31 13:35:26
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
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蒲公英 追问
2021-11-19 10:54
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2021-11-19 10:56