送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-19 10:47

你好;             直接做 :借    应收账款贷预付账款 ;  借信用减值损失  贷坏账准备;  借坏账准备贷 应收账款  

蒲公英 追问

2021-11-19 10:54

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2021-11-19 10:56

没事的; 希望帮到你   

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你好;             直接做 :借    应收账款贷预付账款 ;  借信用减值损失  贷坏账准备;  借坏账准备贷 应收账款  
2021-11-19 10:47:47
计入待摊费用科目核算 然后按租期平均摊销
2016-03-03 22:04:59
用应付账款的借方表示预付账款
2018-04-26 17:03:35
索要发票,转入固定资产
2017-03-31 13:35:26
这个预付的时候做借借其他应付款 贷银行,按月份做借管理费用 贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用 负数 贷其他应付款负数,按发票做账
2019-07-27 20:55:07
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