是销售图书免税的,但上月开发票开错了,本来税点是0,写成3%了,多出来2000多的税,应该怎么处理啊,正常缴税吗还是一起做免税收入呢
强健的缘分
于2017-02-06 16:19 发布 1246次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-02-06 16:24
我家这月有进项税可以抵扣开错的这2000多吧
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发票开具就要正常缴税,下月开具红票冲销上月的错误发票,重新开具正确的发票。
2017-02-06 16:23:26
同学你好
红冲了重新开
2021-12-06 15:41:29
你好
借银行存款
贷主营业务收入
2020-05-25 06:42:23
您好,不能开专票,只能开普通发票。
2019-12-25 20:20:12
您好,当月的可以作废重新开具正确的
2019-02-17 09:15:27
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