公司是建筑行业的,企业所得税是归地税管的,目前是核定征收,但2016年被税务稽查处查到2015年企业所得税需罚补交60000万元和滞纳金2000元,这两笔帐怎样做帐务处理?是需要通过以前年度损益调整科目来结算吗?
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于2017-02-06 17:10 发布 1218次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-07 21:00
老师,貝体分录怎么做呀?
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是的
2017-02-06 17:55:37
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是的,补缴的所得税和滞纳金是要计入到以前年度损益调整科目的,因为涉及到损益科目了。
2018-06-20 14:20:27
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您好
借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-企业所得税
借:应交税费-企业所得税
营业外支出-滞纳金
营业外支出-罚款
贷:银行存款
2019-10-31 08:12:13
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补交的所得税应该通过以前年度损益入账,滞纳金入营业外支出---滞纳金
2014-09-12 11:32:20
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您好
滞纳金不能企业所得税前扣除 做的时候计入了以前年度损益调整科目 没有计入当期损益 不需要纳税调增
2021-04-13 08:52:06
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