送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-11-21 13:48

一、付款时,分录是:
借:预付账款(或应付账款)
贷:银行存款
二、开具发票时,分录是:
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款(或应付账款)

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一、付款时,分录是: 借:预付账款(或应付账款) 贷:银行存款 二、开具发票时,分录是: 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款(或应付账款)
2021-11-21 13:48:22
你好!借原材料-暂估 贷银行存款等 下月红字冲减上面的分录,然后按正确金额的分录入账
2019-12-20 15:13:19
要暂估原材料入库
2019-10-30 10:10:42
你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26
借:原材料-暂估 贷:应付账款 次月 借:原材料 贷:原材料-暂估
2019-12-20 15:17:12
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