报关单出口日期是2016年11月份,增值税发票因为之前数量错误1月份重开了,1月份认证,三类企业,是不是2017年3月15日以后才能申报,申报所属期选择201612,关联号12月第三批的话就是2016120003?
勿忘初心
于2017-02-07 09:46 发布 1427次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2017-02-07 10:24
根据你的描述,,贵公司是外贸企业的出口退税吗
有两种情况的,,有些地方关联号根据申报所属月份来写的,,有些地方是根据最大报关月份来编写的
如果根据最大报关月份关联号中的年月是201611,,如果是按申报所属期来编写,,打个比方现在是2月份就申报了1月份,,那关联号中的年月是是201701,,,退税是属地管理,具体咨询当地税管员
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有两种情况的,,有些地方关联号根据申报所属月份来写的,,有些地方是根据最大报关月份来编写的
如果根据最大报关月份关联号中的年月是201611,,如果是按申报所属期来编写,,打个比方现在是2月份就申报了1月份,,那关联号中的年月是是201701,,,退税是属地管理,具体咨询当地税管员
2017-02-07 10:24:40
无法办理退税业务 单据不齐
2018-03-28 16:09:56
您好,您是进货的增值税发票是吗,应该来说规格型号影响不大,但是现在系统比对要求还是比较严格的,可以重新开具的话最好是要求对方给您重新开具。
2019-06-13 18:11:43
你好,应该是4.15日之前申报退税的,你问问税局吧
2019-09-16 10:22:52
同学你好
这个是PUt成分
2021-06-30 11:02:38
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