老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?
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于2021-11-22 14:13 发布 1990次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-22 14:15
你好
暂估入库
借:库存商品, 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
之前如果多结转了,就冲销多结转
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
之前如果少结转了,就补做结转处理
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
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你好
暂估入库
借:库存商品, 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
之前如果多结转了,就冲销多结转
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
之前如果少结转了,就补做结转处理
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2021-11-22 14:15:07

你好,之前结转 的成本数据有错误吗?
2018-10-16 10:21:10

暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
2019-02-14 10:15:18

你好 你冲暂估 借应付账款25万 贷库存商品25万 在做借库存商品 247200贷应付账款247200 然后红冲结转分录 借主营业务成本 -(250000-247200) 贷库存商品 -(250000-247200) 是负数哈
2020-04-10 16:12:00

月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。
借库存商品贷应付账款-暂估应付款
借主营业务成本贷库存商品
次月 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数
重新入账
借库存商品 应交税费 贷应付账款
调整成本差额,少了补记
借主营业务成本 贷库存商品
多了冲回差额
借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2017-06-21 22:50:41
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