老师,如果暂估入库,发票后来收到,暂估的多了少了,成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗?
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于2021-11-22 14:13 发布 1936次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-22 14:15
你好
暂估入库
借:库存商品, 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
之前如果多结转了,就冲销多结转
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
之前如果少结转了,就补做结转处理
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
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