送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-08 10:23

这是差额计收入吗?那个2500要作为成本结算吗

骆文佳 追问

2017-02-08 10:37

可我在你给我的分录中没有看到结转成本的分录啊,我们这种服务也能看做商品吗?

袁老师 解答

2017-02-08 08:48

借:银行存款3000,贷:应付账款2500,主营业务收入500

袁老师 解答

2017-02-08 10:24

做的

袁老师 解答

2017-02-08 10:40

如果差额的话,不用成本

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相关问题讨论
借:银行存款3000,贷:应付账款2500,主营业务收入500
2017-02-08 08:48:13
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:银行存款
2023-07-08 22:42:25
你好!不考虑增值税的前提下,收款时借:银行存款/库存现金等 贷:主营业务收入-服务收入3000 主营业务收入-产品收入6000
2019-06-18 14:38:33
你好,借银行存款/应收账款贷主营业务收入贷销项
2019-09-16 10:43:18
借;银行存款等科目 贷;营业外收入或者冲减管理费用—保险费 附件就是银行收款回单
2016-04-19 09:10:26
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