送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-08 14:44

我做的是支付电费时,借:预付 贷:现金,转入制造费用时,借:制造费用 贷:预付 收到发票时候要怎么调?

Wu&雨~ 追问

2017-02-08 15:01

好的,谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-02-08 14:36

您好,每个月记入制造费用时,借:制造费用,贷:其他应付款,或者预付账款,或者现金银行存款等科目。年底收到发票,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款,或者,借:制造费用,正数,借:制造费用,负数。

王雁鸣老师 解答

2017-02-08 14:50

您好,收到发票时,摘要写收到电费发票,借:制造费用,正数,借:制造费用,负数。

王雁鸣老师 解答

2017-02-08 15:01

您好,不客气。

上传图片  
相关问题讨论
您好,每个月记入制造费用时,借:制造费用,贷:其他应付款,或者预付账款,或者现金银行存款等科目。年底收到发票,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款,或者,借:制造费用,正数,借:制造费用,负数。
2017-02-08 14:36:51
你好,用途是?
2016-11-21 11:01:37
你好!你说的配件是指一些什么
2018-04-02 17:26:21
自己做 一个分配本 做附件 结转到生产成本
2019-05-15 14:05:02
你好,是的
2017-03-09 23:04:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...