送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-08 14:59

可是牵扯到我这个月有个进项税额转出,而且之前的已经做过了,这个单做分录该怎么做啊?

笑笑老师 解答

2017-02-08 14:51

您好,您的账务处理是正确的。

笑笑老师 解答

2017-02-08 15:02

您好,进项转出时借应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-应交增值税(进项税额转出),后面的同样结转出未交增值税到应交增值税

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扣款的一般在下个月做账务处理
2015-11-15 11:54:46
您还要做一笔分录的
2019-01-29 21:51:32
同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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