送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-02-08 17:21

您好,这样处理还是可以操作的。

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相关问题讨论
您好,这样处理还是可以操作的。
2017-02-08 17:21:39
同学你好 按照应发金额计提 2.发工资的时候扣 借应付职工薪酬 贷其他应收款 3.还是挂其他应收款借方
2023-04-26 09:18:09
你好这个不做应收账款,你这个是销售给员工吗,还是啥?
2021-06-04 12:52:41
扣减的是税后工资,其他的该怎么做,还是怎么做,只是发放工资是的分录变成了借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
2018-07-27 15:33:48
你好,学员 借管理费用18000 应付职工薪酬2000 贷其他应收款20000
2022-02-26 22:42:32
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