送心意

朴老师

职称会计师

2021-11-25 15:03

同学你好
反结账回去就行了
日期还是11月

大气的帆布鞋 追问

2021-11-25 15:05

不反结账,内账应该也没关系吧!

大气的帆布鞋 追问

2021-11-25 15:06

虽然入的是凭证是11月,但是摘要也注明了有9月和10月的

大气的帆布鞋 追问

2021-11-25 15:06

这样可以的吗

大气的帆布鞋 追问

2021-11-25 15:08

凭证业务是9和10月的,但是入凭证全是打的11月日期,摘要是9和10月

朴老师 解答

2021-11-25 15:16

同学你好
那就直接做在这个月

大气的帆布鞋 追问

2021-11-25 15:43

意思是直接把11月凭证全部入掉

朴老师 解答

2021-11-25 15:43

同学你好
对的
是这个意思

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相关问题讨论
同学你好 反结账回去就行了 日期还是11月
2021-11-25 15:03:08
同学你好,你建账启用期间选择的是什么时候?
2019-03-15 13:36:57
你好 结账然后结转下年的操作 你还需要备份数据的 这个建议找你软件售后帮你操作
2019-01-16 17:46:21
1、没有限制的。 2、每月结账后凭证号是从第一号开始。
2017-08-27 22:38:57
同学你好 这个期初余额应该是录入不是结转的 你可以在2020年进行调整,冲销多出来的押金 贷:其他应收款—押金 借方科目需要你查找一下影响的是哪个科目,你把18年末科目余额表导出来,把19年初科目余额表导出来,核对一下,除了其他应收款,应该还有一个科目不等,否则19年年初数资产就不等于负债加所有者权益了,找出不等的那个科目,冲借方即可
2020-05-04 09:27:06
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