送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2021-11-25 15:24

您好!您这个分录是正确的呀

怕黑的路人 追问

2021-11-25 15:41

实际操作起来,我要加两百多行科目。

怕黑的路人 追问

2021-11-25 15:42

有没有别的方法呢?可不可以挂预收,

丁小丁老师 解答

2021-11-25 16:18

您好!不管用什么科目,都要这么多行吧?

怕黑的路人 追问

2021-11-25 16:55

我再研究研究。再问您

丁小丁老师 解答

2021-11-25 17:47

好的,有问题再来沟通哦

上传图片  
相关问题讨论
您好!您这个分录是正确的呀
2021-11-25 15:24:10
同学你好 1:第一个是借:合同资产 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 所以答案将应收账款,改成合同资产
2021-08-01 08:57:27
同学你好 1:正确的分录是借:合同资产 所以那个分录错了,借成了应收账款,现在把应收账款改成合同资产就可以了 2:资料二:同学的理解是对的
2021-07-30 23:50:17
是不是有奖励积分兑换
2019-06-17 09:59:16
假设商家赠予顾客100元券,用于下次消费。若视此为折扣,可先记账如下: 借:应收账款/预收账款 100 贷:主营业务收入 100 当顾客使用优惠券消费时,根据消费比例转出递延收益: 假设消费了200元,优惠了100元,递延收益转出比例为1/2。 借:递延收益 50 贷:主营业务收入 50 这样就完成了递延收益的确认与转销过程。
2024-09-10 14:56:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...