老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
c公司赊销a产品50台,不含税总价款40000元,增值税率16%,请编制会计分录
答: 您好。借应收账款。 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
,出售一项专利权。该专利权原价300 000元,已摊销100 000元,转让时实际取得不含税转让收入220 000元,增值税率6%,款项收妥入账会计分录咋做
答: 你好,稍等马上回复。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
某公司销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100,000元,增值税率为13%。商业折扣为10%,现金折扣为“10/5,N/10”。客户于第三天付款。要求:采用总价法编制销售产品、收到货款的会计分录。如果客户于第十天付款,收到货款的会计分录。(计算折扣时不考虑增值税)
答: 1、借:应收账款,101700 贷:主营业务收入 90000 应交税费—应交增值税—销项税 11700 第三天收款,借:银行存款 97200 财务费用,4500,贷::应收账款,101700 客户于第十天付款,借:银行存款 101700,贷:应收账款,101700
甜美的铃铛 追问
2021-11-25 16:43
辜老师 解答
2021-11-25 16:50