老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答

合同金额1336874,以开票607073.6 ,原税率10%,现调整为9%,剩余未开发票729800.4,算税率差额怎算
答: 你好 剩余未开发票729 800.4,按照9%税率进行开票,那么企业取得该发票对应的税额为729 800.4/(1%2B9%)*9%=60 258.75,税率差额为729 800.4/(1%2B10%)*10%-60 258.75=6 086.74
客户是5月1日之前签的合同,5月1号后要开发票,那1%的税率直接在单价里调整吗?还是有其他的方式呢?
答: 你好,只能通过单价,税额做调整的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们发票开票金额大于合同金额,,还用做其他调整吗原因是因为税率调整合同金额调低了
答: 不需要做其他调整的,按你们的开票金额确定收入

