送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-09 14:29

我上个月预支了旅游费10000.,借:其他应收款:10000 
                                                         贷 银行存款:10000 
这次发票全部到后  借:应付职工薪酬 
                                       贷其他应收款] 
 
老师是这样吗?那这个应付职工薪酬的余额是负数的呀

AO唐唐妈 追问

2017-02-09 14:32

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 14:03

您好,记入工会费用,分录,借;应付职工薪酬-工会经费,贷;现金或者银行存款。

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 14:31

您好,是的,那再计提这个费用,借:管理费用-工会经费等科目,贷:应付职工薪酬-工会经费。

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