送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-27 11:46

同学,你好
借:银行存款
贷:专项应付款

学堂用户_ph845363 追问

2021-11-27 11:47

发生科研费做做分录

小菲老师 解答

2021-11-27 11:48

同学,你好
借:管理费用-科研费
贷:银行存款

学堂用户_ph845363 追问

2021-11-27 11:49

其他应付一直挂着吗

小菲老师 解答

2021-11-27 11:49

同学,你好
借:专项应付款
贷:营业外收入

学堂用户_ph845363 追问

2021-11-27 11:51

做营业外收入要交税的?

小菲老师 解答

2021-11-27 11:52

同学,你好
嗯嗯,是的

学堂用户_ph845363 追问

2021-11-27 11:53

什么时候转营业外收入

小菲老师 解答

2021-11-27 11:54

同学,你好
有支出,就是做到管理费用的时候,就可以转营业外收入了

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相关问题讨论
同学,你好 借:银行存款 贷:专项应付款
2021-11-27 11:46:47
收到财政拨入的专项资金应该根据具体情况记入"专项应付款"或"补贴收入"科目. "专项应付款"核算企业接受的国家拨入具有专门用途的拨款. "补贴收入"核算企业按规定实际收到的补贴收入. 两个科目应分别按项目设置明细账,进行明细核算. 具体账务处理 : 属于投资补助的,增加资本公积或者实收资本.国家拨款时对权属有规定的,按规定执行;没有规定的,由全体投资者共同享有. ①收到专项资金时: 借:银行存款 贷:专项应付款--专项资金 ②购置固定资产的: 借:固定资产 贷:银行存款 ③形成资产后将专项资金支出结转至资本公积: 借:专项应付款--专项资金 贷:资本公积
2021-05-27 23:59:03
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-05-09 15:17:59
你好 借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额 ),贷;应付账款
2020-05-28 16:54:21
借:无形资产 应交税费进项税 贷:营业外收入 或者是投资意图,实收资本
2015-12-14 08:41:55
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