- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
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您作为销售方开具发票,收到客户支付的款项中的销项税额部分,是作为对方的进项税额可以抵扣的。
增值税,是针对增值额部分缴纳的。
2018-10-25 10:47:07
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您好,一般要申报的时候,可以手工修改的。如果每月都基本有这样的情况,就那留有余额,跟下期一关核算。如果要想好看,做平,就记入营业处收支。
2017-02-10 09:56:07
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你好 是银行收多了?
2020-05-24 16:33:54
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你好,差额可以放到营业外收支。
2021-10-25 09:09:25
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直接原分录负数冲就可以了
2019-03-22 14:55:03
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