防伪税控全额抵扣,现在没有销售,没有应纳税额。账务怎么处理。1 填申报表后 借:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)820 贷:管理费用 8202然后到有销项了,抵减了: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)820问题一:是这样吗?问题二:这两个阶段的分录,有什么做为原始凭证?
鱼
于2017-02-10 10:29 发布 845次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-10 10:37
一老师说得这笔是购入时,用税控设备发票做了这笔分录,已经做了。
二接着填制申报表的分录?
三等到有销项,真实抵减了 的分录?
四 分别用什么做凭证?四个问题,望老师一一解答,谢谢老师
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
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应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
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你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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