B单位开工程票给A单位,C劳务公司开票给B单位,要预缴税款,当C劳务公司开票100万(含税专票)开给B单位,那所交税1、预缴税款当月C劳务公司按照100万/1.03*0.03=29126.21元增值税去交其他税费种;2、次月C劳务公司申报税款正常申报,表四会有一个预缴税款的金额可以抵减;3、B公司当月开的工程票时可以在抵减金额里输入劳务金额,所交增值税应该是(工程票金额-C劳务票100万)/1.09*0.02预缴税款;
小鱼儿
于2021-11-29 17:28 发布 906次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你这里第一第二第三都没问题的,你是哪里有疑问。
2021-11-29 18:14:58

你好!还要城建税,教育费附加,地方教育费附加,有的地方还要个税跟企业所得税
2018-11-28 09:48:24

你好!这个会有滞纳金
2024-01-02 10:57:06

你好 不是 是按 3 小规模是按 1
2023-03-22 08:59:01

你好,一般是按照开票金额去预缴的
2021-08-26 22:15:09
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