6、根据下列业务,填制凭证、签字、记账。1日,通过银行支付报刊费600元,其中本月应摊100元 5日,销售产品一批,货款20000元,增值税税率16%,款项以送存银行。 7日,银行取得借款100000元,存入存款帐户。10日,生产领用甲材料8000元,生产车间领用甲材料1000元,行政部门领用甲材料500元。12日,A产品1000件完工入库,单位成本50元15日,以银行存款1000元支付罚款。18日,预提本月银行借款利息3000元23日,购入材料一批,货款10000元,(增值税税率16%)均已通过银行付清,材料已验收入库。28日,用转帐支票购买办公用品一批,共计5000元,其中管理部门使用3000元,车间使用2000元。30日,收到B公司偿还前欠货款35000元,已存入银行存款户
发嗲的心锁
于2021-11-30 15:53 发布 2150次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-11-30 16:05
(1)1日,通过银行支付报刊费600元,其中本月应摊100元
A、借:长期待摊费用——报刊费600
贷:银行存款 600
B、借:管理费用——报刊费 100
贷:长期待摊费用——报刊费 100
(2)5日,销售产品一批,货款20000元,增值税税率16%,款项以送存银行。
借:银行存款 23200
贷:主营业务收入 20000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)3200
(3) 7日,银行取得借款100000元,存入存款帐户。
借:银行存款 100000
贷:短期借款 100000
你再回复一下再处理
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你好,分录如下
1、借:预付账款 600
贷:银行存款 600
借:管理费用 100
贷:预付账款 100
2、借:银行存款 23200
贷:主营业务收入 20000
应交税费-应交增值税(销项税额)3200
3、借:银行存款 100000
贷:短期借款 100000
4、借:生产成本 8000
制造费用 1000
管理费用 500
贷:原材料 9500
5、借:库存商品 50000
贷:生产成本 500000
6、借:营业外支出 1000
贷:银行存款 1000
7、借:财务费用 3000
贷:应付利息 3000
8、借:原材料 10000
应交税费-应交增值税(进项税额)1600
贷:银行存款 11600
9、借:管理费用 3000
制造费用 2000
贷:银行存款 5000
10、借:银行存款 35000
贷:应收账款 35000
2022-05-27 10:59:18
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(1)1日,通过银行支付报刊费600元,其中本月应摊100元
A、借:长期待摊费用——报刊费600
贷:银行存款 600
B、借:管理费用——报刊费 100
贷:长期待摊费用——报刊费 100
(2)5日,销售产品一批,货款20000元,增值税税率16%,款项以送存银行。
借:银行存款 23200
贷:主营业务收入 20000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)3200
(3) 7日,银行取得借款100000元,存入存款帐户。
借:银行存款 100000
贷:短期借款 100000
你再回复一下再处理
2021-11-30 16:05:13
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你好,开的是专票吗?还有他是一般纳税人吗?
2023-12-30 13:54:17
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您好,一般情况下,预付时,借:预付账款,480元,贷:银行存款,480元。收到发票时,普通发票,借;应付职工薪酬-职工教育经费,480元,贷;预付账款,480元。一般纳税人取得增值税专用发票的,借:应付职工薪酬-职工教育经费,480/(1+13%),应交税费-应交增值税-进项,480*13%/(1+13%),贷:预付账款,480元,再做进项转出,借:应付职工薪酬-职工教育经费,480*13%/(1+13%),贷:应交税费-应交增值税-进项转出,480*13%/(1+13%)。
2019-12-29 16:50:37
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借税金及附加-印花税1200 贷银行1200
借应付职工薪酬-福利费300,应付职工薪酬-工资8800 贷现金9100
借,预付账款4800 借,应交税费一应增一进项432 贷,银行款
借,应付职工薪酬一福利费3000 贷,库存现金3000
借,管理费用800 借,应交税费一应增一进项104 贷,库存现金;
2021-11-17 16:01:27
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