老师,我上个月正常留抵金额1000元,加计抵减额是21000元,这个月的销项税额是20000元,我这个月的抵扣金额就是20000元,就没有留抵金额了是吧?
刀大
于2021-11-30 18:44 发布 1108次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-11-30 18:59
您好
正常留抵是1000 加计抵减还有21000的税额 对么
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同学您好,您具体生什么意思,也就是哪些进项税额可以用来抵扣是吗
2021-09-17 20:54:29
学员您好,多抵扣的1500可以留到下期继续抵扣的
2021-07-01 11:20:41
您好,如果按照简易计税方法计税项目的增值税税率为3%,所以不能从销项税额中抵扣
2020-08-02 23:13:20
可以的 开红票冲减
2017-03-16 17:48:55
你好,是的,因为是用于职工福利,所以不能抵扣。
2021-05-09 11:11:43
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