送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-01 08:25

你好,是一般纳税人单位开具的普通发票吗? 

焰焰 追问

2021-12-01 08:31

是的,一般纳税人公司

邹老师 解答

2021-12-01 08:31

你好,一般纳税人单位开具的普通发票,和专用发票做账是一样的,分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

焰焰 追问

2021-12-01 08:38

税这块也是正常缴纳,可以抵扣就抵扣吧。

邹老师 解答

2021-12-01 08:39

你好,是的,是这样的

焰焰 追问

2021-12-01 09:05

那印花税这块就是主营业务收入的万分之三吧?

邹老师 解答

2021-12-01 09:06

你好,是购销合同的印花税吗? 

焰焰 追问

2021-12-01 10:14

是的,老师,就是购销合同印花税,

邹老师 解答

2021-12-01 10:15

你好,购销合同印花税=合同金额*万分之3

焰焰 追问

2021-12-01 10:15

开票金额就是合同金额

邹老师 解答

2021-12-01 10:16

你好,购销合同印花税=合同金额*万分之3
(是针对这个回复有什么疑问吗)

焰焰 追问

2021-12-01 11:10

合同金额包含税款了,也按照合同金额缴纳印花税吗?

邹老师 解答

2021-12-01 11:12

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好,是一般纳税人单位开具的普通发票吗? 
2021-12-01 08:25:48
借:增值税-进项 借:成本费用,库存商品等 负数
2024-12-13 11:24:40
你好; 开普票就行了 ; 到时做捐赠支出
2021-10-14 12:53:17
你好,你单位主营业务是销售空调,还是之前空调是作为固定资产核算现在对外销售了?
2020-05-15 11:14:44
您好,现在处理时,借:相关成本费用科目,负数,借:应交税费-应交增值税-进项。
2018-07-14 16:19:00
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