送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-01 09:33

你好
借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 

欢呼的蜡烛 追问

2021-12-01 10:29

为什么不做应付职工薪酬呢?

邹老师 解答

2021-12-01 10:29

你好,这个不是雇佣关系,不通过  应付职工薪酬  科目是

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相关问题讨论
你好 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2021-12-01 09:33:04
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-27 15:50:20
这个最好是验进项税发票后不抵扣,属于个人福利
2018-09-29 17:04:20
你好,同学。 你这差额计税只是计税方式的差异,并不涉及到什么差额抵消。只是税的差额 借 应交税费 贷 营业成本
2019-12-27 21:01:51
你好,你支付的工程款是用于什么,是装修还是什么。
2019-09-16 17:06:30
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