老师 公司自己卖使用过的车子,是我们员工通过瓜 问
您好,这个员工要转钱到公账上面 答
小规模纳税人不开票收入以后转为专票开票收入,那 问
同学,你好 现在是不开票收入,先按季度不满30万申报 答
老师招标服务费可以开发票吗?怎么写分录 问
可以开发票的,计入其他业务收入 答
员工工作时间受伤,他在医院门诊缴费的门诊收费统 问
员工工作时间受伤,门诊收费统一票据可入账。未缴工伤保险时,发生费用借 “管理费用等 - 福利费”,贷 “应付职工薪酬 - 职工福利费”,同时借 “应付职工薪酬 - 职工福利费”,贷 “银行存款 / 库存现金”,有赔偿或补助时再做相应冲减;已缴工伤保险时,企业垫付借 “其他应收款 - 工伤医疗费”,贷 “银行存款 / 库存现金”,收到赔付借 “银行存款”,贷 “其他应收款 - 工伤医疗费”,未全额赔付,企业承担部分借 “管理费用 - 福利费等”,贷 “其他应收款 - 工伤医疗费” 答
老师,小微企业1%的税率,每月开票额低于10万免税吗? 问
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 答
A股份有限责任公司年初未分配利润为贷方余额10万元,盈余公积货方余2万元后实现净利润200万元,按净利润的10%提取法定盈余公积,百分之五提取任意盈余公积,百分之50给投资者分配现金股利要求:(1)为A股份有限公司应编制相关业务的会计分录(2)计算A公司年末资产负债表“盈余公积”“未分配利润”项目金额
答: 1、实现净利润, 借:本年利润200 贷:利润分配-未分配利润200 2、提取盈余公积, 借:利润分配-未分配利润30 贷:盈余公积-法定盈余公积20 -任意盈余公积10 3、分配现金股利, 借:利润分配-未分配利润100 贷:应付股利100
张三出资600万,李四出资400万,共同成立有限责任公司,公司注销时,资产负债表,固定资产账面800万,现金100万,负债200万,实收资本1000万,未分配利润-300万。请问,注销时账面余额是怎么处理的?谢谢老师。
答: 您好,固定资产需要处理,负债也需要处理了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
资产负债表期末未分配利润=资产负债表期初未分配利润+利润表本期净利润账面未分配利润与资产负债表未分配利润一致对吗
答: 您好,没有特殊情况,是一致的
安娜老师 解答
2021-12-01 21:48