- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
填写负数冲减后的蓝字
2021-12-03 06:53:51

你好,跨月的普通发票开错了就无法作废,需要开具负数发票红冲
申报的时候,按正数发票减去负数发票之后的收入申报就是了
2020-05-07 21:58:21

在附表一免税销售额填写
还有减免表最后一行
2020-12-07 19:22:41

你好 开红字发票或者是负数发票重新开蓝字。你开销项话,你需要问下你专管员,是不是销售这个开错误,直接删除去申报就可以 ,之前学员反馈问税局说是开错删除就可以。不需要申报销售发票,错误的
2021-05-03 10:26:41

你们是出口企业吗?第3列第16行是填的出口货物的。如果不是,就是填第1行第3列、第1行第4列
2017-10-23 19:11:08
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