- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2021-12-02 10:41
你好,借其他应付款 贷管理费用等
相关问题讨论

您好, 应付职工这个就挂账上就可以
2024-04-29 14:23:31

你好 老板报销时再做账
2019-10-12 15:42:07

你好,未发放的你就把计提冲回
2019-08-24 11:10:52

没钱发放,你直接形成应付职工薪酬的贷方余额就可以
2019-04-27 10:12:31

你好,没有偿还转为营业外收入核算
2017-11-06 15:39:30
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kjxtcf 追问
2021-12-02 10:43
小云老师 解答
2021-12-02 10:49