送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-02 18:52

同学你好
1;
借,固定资产200000
借,应交税费一应增一进项26000
贷,银行存款226000
2;
借,固定资产清理157200
借,固定资产减值准备4000
借,累计折旧38800
贷,固定资产200000
3;
借,固定资产清理5000
贷,银行存款5000
4
借,银行存款180800
贷,固定资产清理160000
贷,应交税费一应增一销20800
5;
借,固定资产清理2800
贷,资产处置损益2800

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同学你好 1; 借,固定资产200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2; 借,固定资产清理157200 借,固定资产减值准备4000 借,累计折旧38800 贷,固定资产200000 3; 借,固定资产清理5000 贷,银行存款5000 4 借,银行存款180800 贷,固定资产清理160000 贷,应交税费一应增一销20800 5; 借,固定资产清理2800 贷,资产处置损益2800
2021-12-02 18:52:44
你好,不需要冲回汇算清缴时作调表就可以。
2018-10-09 19:22:32
您好,会计分录如下 借:固定资产清理 157200 固定资产减值准备 4000 累计折旧38800 贷:固定资产200000 借:固定资产清理 5000 贷:银行存款 5000 借:银行存款 185600 资产处置损益2200 贷:固定资产清理 162200 应交税费-应交增值税(销项税)25600
2021-11-28 19:23:52
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-21 22:42:47
购买固定资产开了增值税专用发票 进项可以抵扣 固定资产按不含税金额 入账 折旧也是按固定资产入账价值 -残值金额 折旧
2019-04-18 11:10:22
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