老师 我问个问题 上个月服务费发票我做成了普票 借:管理费用-服务费 贷:银行存款 这个月发现其实是专票 那这个月可以把上个月做的那张发票作废 这个月给他做成借:管理费用-服务费 进项税额 贷:银行吗
月半弯
于2021-12-03 14:04 发布 1222次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-03 14:04
你好,可以的,可以这么做的。
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你好,可以的,可以这么做的。
2021-12-03 14:04:51
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现在进项税这个月要转出
对方重新给我开一张票
2018-06-11 12:33:32
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就不需要做进项税额转出,直接冲帐就可以了
2021-10-18 17:53:09
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你好,如果付款了,本月发票认证,是借管理费用,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款
2019-06-01 14:20:28
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你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
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月半弯 追问
2021-12-03 14:20
郭老师 解答
2021-12-03 14:22