送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-03 14:21

你好,如果是车间使用的话,都放到应付账款就行。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-03 14:21

还有其他情况?

郭老师 解答

2021-12-03 14:22

你好,办公室使用的管理费用折旧到这个放到其他应付款。

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相关问题讨论
你好是应付账款才对的
2019-06-20 08:05:49
你是购买固定资产未付款吗
2018-12-03 09:16:53
你好,是应付账款 这个本来就是应付账款核算,而不属于其他应付款核算范围
2017-06-10 10:30:03
现在冲回借现金 借其他应付款负数 重新做借应付账款 贷库存现金
2019-08-08 18:40:22
计入应付账款,这个是属于购买商品应支付的货款
2018-07-31 09:45:29
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