- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-02-13 12:25
还是没看懂
相关问题讨论
您好,收到款项时,借其他应付款就可以了。
2017-02-13 12:19:16
你好!借:银行存款 1079 应收账款 2168 预收账款 3095 贷:主营业务收入 应缴税费 你们的充值赠送,充值时怎么做的账务处理
2019-10-29 15:27:15
2015年5月开业今年残疾人不用交2017年的是吗 从明年开始交2018年的对吗
2018-10-19 02:35:30
充值,借:银行存款,贷:预收账款,使用,借:预收账款,贷:营业收入及税金
2019-06-17 09:58:19
你好,做福利费,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2018-10-19 09:48:42
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笑笑老师 解答
2017-02-13 12:19
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2017-02-13 13:26