老师:小规模纳税人,银行进账18100,是大家凑的,以外面某个人的名义转进公司基本户,又作工资和社保给大家发出去了,这个应怎么做凭证?这个钱不用再还的,不能挂其他应付款。而且个人应承担的社保也收不回来,因为大家自己凑的钱付自己社保,多出的钱又从工资返还给大家了,只是从账户上过一下,应该如何处理呢?
情源金陵
于2021-12-03 21:32 发布 683次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-03 21:46
您好,借银行存款,贷营业外收入
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您好,借银行存款,贷营业外收入
2021-12-03 21:46:52
你好,同学。
需要冲,如果 结清了,就需要了, 你是作为资本公积处理。
2019-10-18 17:09:01
您好,借其他应付款 这个钱不算实收资本
2019-09-23 10:14:02
你好!
其他应付款--A
…
需要支付给A的
2019-12-24 14:56:25
还不上那么就是作为利得完税。
可以考虑开具发票作为成本冲。
2019-07-22 00:30:51
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情源金陵 追问
2021-12-03 21:49
小林老师 解答
2021-12-03 21:52