送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-04 16:29

你好 ;   结息 别做贷方去 。做 借银行存款   借财务费用-利息收入负数 来处理。 你这样写贷方去 系统识别不了   

东琼 追问

2021-12-04 16:31

哦哦,好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-12-04 16:32

没事的; 希望能帮到你    

东琼 追问

2021-12-04 16:37

老师,我按照你的方法结转损益,怎么还是负数啊?

东琼 追问

2021-12-04 16:42

老师在吗,请问这是怎么回事啊

meizi老师 解答

2021-12-04 16:45

你好; 你之前的 做红冲没有   

东琼 追问

2021-12-04 16:46

反过账再修改的

meizi老师 解答

2021-12-04 16:49

你好;       是的。     反结账改了。 在重新做就可以 识别的。 除非你系统   有设置     ;找你软件售后远程给你看看   

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相关问题讨论
你好,可以入账,分录借:银行存款 借:财务费用 红字
2019-08-12 11:00:04
您好 借:银行存款 借:财务费用 红字
2020-01-11 08:24:44
你好,这个分录是正确的
2018-11-08 10:17:02
同学您好,借:银行存款 借 :负数财务费用
2022-09-29 09:54:24
你好,都可以
2016-10-10 10:00:57
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