- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好,这个按照开票申报,下个月再调整
2021-12-06 08:47:07
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
2019-05-08 19:50:26
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