送心意

文老师

职称中级职称

2014-12-15 17:16

供应商的货物有点小瑕疵,同意折让货款的2%给我公司,这批货物的发票已经按原货款金额开给我方入账了,供应商嫌开红字发票麻烦,不开红票,我方如何做账呢?

文老师 解答

2014-12-15 16:52

你是不是返利折扣的处理啊, 购货还是按正常处理,收到销售返利,应该冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 
 
  借:银行存款 
 
    贷:主营业务成本 
 
      应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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