送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-06 15:03

你好;     你11月挂 应收账款挂着 。 1号才做借银行存款贷应收账款。 避免你们 有差异金额  

???????? 追问

2021-12-06 15:10

比如11月30号从支付宝提现的,就做成借:应收账款  贷:其他货币资金,12月1号到账了,就做成借:银行存款 贷应收账款,这样可以么?

meizi老师 解答

2021-12-06 15:13

你好;  是的。 就这样挂   

???????? 追问

2021-12-06 15:34

那摘要怎么写呢?就写支付宝提现?

meizi老师 解答

2021-12-06 15:38

摘要就写  企业支付宝 提现 到 基本户  

???????? 追问

2021-12-06 15:42

应收账款的二级科目直接写支付宝?应收账款-支付宝这样?

meizi老师 解答

2021-12-06 15:43

你好;  应收账款后面写你客户 。  不写这样  

???????? 追问

2021-12-06 15:52

但是支付宝提的款就是淘宝的收入,就是一个月的明细,没有具体的客户,这提现的有很多个客户,怎么做?

meizi老师 解答

2021-12-06 15:54

你好 ;     这样的话 就 写 具体支。付宝就行了。   我还以为你有对应的客户转的  

???????? 追问

2021-12-06 15:59

应收账款-XX公司支付宝?

meizi老师 解答

2021-12-06 16:01

  是的。 可以这样来设置的  

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相关问题讨论
你好;     你11月挂 应收账款挂着 。 1号才做借银行存款贷应收账款。 避免你们 有差异金额  
2021-12-06 15:03:37
11月发生的 就要做到11月账上 11月做费用 挂应付账款 12月支付了冲应付账款
2018-12-27 17:43:41
你好 看你们的租赁合同的 期间是什么时候
2018-12-27 17:33:24
同学好 11月30日借;银行存款 贷;其他货币资金——支付宝 12月1日不需做账
2022-01-15 11:13:22
你好,如下供您参考: 11 月份支付时 借:财务费用 - 手续费 贷:银行存款 先按实际支付金额计入财务费用,因为费用已实际发生。 12 月份收到发票时 如果发票金额和 11 月入账金额一致,无需额外处理。 如果不一致,调整财务费用。若发票金额大于 11 月入账金额,补记: 借:财务费用 - 手续费(差额) 贷:银行存款(差额) 若发票金额小于 11 月入账金额,冲减: 借:财务费用 - 手续费(差额,负数) 贷:银行存款(差额,负数)
2024-12-04 14:47:22
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