送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-12-07 15:22

你好!发生额对吗?要核对一下

追问

2021-12-07 15:33

应该相符是吗

追问

2021-12-07 15:34

老师,这应该想符吗?

耿老师 解答

2021-12-07 16:11

你好!是的,应该是相符的

追问

2021-12-07 20:53

老师,做内账进项多少,跟外账票不一样,也有这点原因。

耿老师 解答

2021-12-07 21:22

你好!内账按实际缴纳的税金记账就可以,不要影响外账

追问

2021-12-07 21:24

老师,资产表上应交税金和实交的税不符了

耿老师 解答

2021-12-07 21:25

你好,你这是外账还是内账?

追问

2021-12-07 21:34

老师内账啊

耿老师 解答

2021-12-07 21:35

你好!内账平时不用做税金核算,按实际缴纳的做税金就可以

追问

2021-12-07 21:45

老师进销项得做吧

耿老师 解答

2021-12-07 21:54

你好!平时不用做的,内账是最真实的收入和外账不一样,所以只按实际缴纳的税金做。平时不用做进销税

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相关问题讨论
你好!根据应交税费一级科目的余额填写资产负债表。
2020-05-13 16:54:35
您好,同学,请查看一下是不是进项税额大于销项税额 ,形成了增值税留抵
2022-03-15 10:21:59
你是不是应交税费有借方余额
2021-04-06 15:10:49
你好,说明是多交了或预交了,也是正常的
2017-08-30 14:03:46
您好!如果您是本年成立的企业,就没有年初余额了。期末余额,比如是7月的期末余额就按7月31日的科目余额就可以了。
2016-08-01 14:12:55
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