收到了货,但是对方一直不给发票,已经很久了现在也没有业务往来了,暂估如何处理?
潇洒的百合
于2021-12-07 16:20 发布 1189次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2021-12-07 16:22
你好,参考以下会计分录原材料暂估入账会计分录:
收到材料暂估入账:
借:原材料不含可抵扣进项税额。
贷:应付账款-暂估。
后期收到原材料发票:
借:原材料借方红字。
贷:应付账款-暂估 贷方红字。
借:原材料。
借:应交税费-应交增值税-进项税额。
贷:应付账款。
支付款项的时候:
借:应付账款。
贷:银行存款。
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你好,参考以下会计分录原材料暂估入账会计分录:
收到材料暂估入账:
借:原材料不含可抵扣进项税额。
贷:应付账款-暂估。
后期收到原材料发票:
借:原材料借方红字。
贷:应付账款-暂估 贷方红字。
借:原材料。
借:应交税费-应交增值税-进项税额。
贷:应付账款。
支付款项的时候:
借:应付账款。
贷:银行存款。
2021-12-07 16:22:01
你好,先挂往来,然后跟领导商量,如果是打错款,是要还回去的,或者是业务性质的款
2020-07-02 09:58:26
这款具体是什么业务呢?
2023-10-10 11:22:16
最好不要进公司账,以免税务上作为收入处理
2015-10-10 12:42:52
进是可以的,帐上挂其他应付款
2015-10-10 12:50:51
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