送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-07 16:37

你好; 你期初建账的数据 不对吗? 检查下库存商品 明细账   

Sehun 追问

2021-12-07 16:42

库存商品起初借方是5500 本期借方4800 贷方5300 期末借方5000现在核对日记账和明细账发现错误 购入复印机一台 4000元 误计入库存商品。又购入办公复印机一台5600误计入库存商品要怎么平衡

meizi老师 解答

2021-12-07 16:50

你好 ;     去红冲了库存商品入库单   然后重新入库    按实际来入库。 把多做的冲掉  

Sehun 追问

2021-12-07 16:51

具体数额是多少我不太懂我借方冲掉就变负数了

Sehun 追问

2021-12-07 16:51

本期4800-4000-5600不是变负数了吗

meizi老师 解答

2021-12-07 17:00

 你好;    挨着去查着两笔。 去红冲掉了 这两笔多做的 数据  ;   

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