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Sehun
于2021-12-07 16:36 发布 709次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-07 16:37
你好; 你期初建账的数据 不对吗? 检查下库存商品 明细账
Sehun 追问
2021-12-07 16:42
库存商品起初借方是5500 本期借方4800 贷方5300 期末借方5000现在核对日记账和明细账发现错误 购入复印机一台 4000元 误计入库存商品。又购入办公复印机一台5600误计入库存商品要怎么平衡
meizi老师 解答
2021-12-07 16:50
你好 ; 去红冲了库存商品入库单 然后重新入库 按实际来入库。 把多做的冲掉
2021-12-07 16:51
具体数额是多少我不太懂我借方冲掉就变负数了
本期4800-4000-5600不是变负数了吗
2021-12-07 17:00
你好; 挨着去查着两笔。 去红冲掉了 这两笔多做的 数据 ;
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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Sehun 追问
2021-12-07 16:42
meizi老师 解答
2021-12-07 16:50
Sehun 追问
2021-12-07 16:51
Sehun 追问
2021-12-07 16:51
meizi老师 解答
2021-12-07 17:00